|
|
Objednávka |
O-108/2017
|
Farebný obklad
|
5 499,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Tibor Sedlák - Nový domov |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/717
|
služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2017, služby PZS 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173058
|
kovová skriňa na notebooky
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
820170117
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 09.17.,10.17.,11.17.,
|
27,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-107/2017
|
voľné sedenie na chodby
|
7 209,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201716916
|
technika
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MB Tech s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3417201562
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220170976
|
učebné pomôcky
|
774,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
517327901
|
Váhy triedy presnosti
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534170684
|
nábytok do školských tried
|
4 030,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O-106/2017
|
učebné pomôcky
|
773,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.12.2017 |
|
Zmluva |
OPĽZ/228/2017
|
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
239 400.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
13.12.2017 |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr. Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-101-001145
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie December 2017
|
3 822,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
KOOr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117187310
|
BVS
|
605,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715532
|
kancelárske potreby II.st.
|
23,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715533
|
kancelárske potreby I.st.
|
18,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715534
|
kancelárske potreby ŠKD
|
17,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201715531
|
kancelárske potreby ZŠ
|
4,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ladislav Pócs-3P Služi VÁM |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
315170440
|
kancelársky papier+tabule v drevenom ráme
|
817,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Top Office s.r.o |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117001
|
pranie žehlenie
|
104,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |