|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
FV-2016-101-000321
|
opakovaná dodávka tepla za obdobie Apríl 2016
|
4 306,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
KOOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Objednávka |
O-27/2016
|
stolárske práce, dodanie a monáž nábytku
|
2 713,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Tibor Sedlák-Nový Domov |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Objednávka |
O-26/2016
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
VF 160838
|
projektor EPSON EB-X31-2 ks.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
7602672626
|
služby mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
7602603152
|
služby mobilnej siete
|
13,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
7602610155
|
služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
160102392
|
umiestnenie predložky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ŠKP servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
2016/092
|
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Milan Bojnanský |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
0151620613
|
Kópia Sharp AR -M165.,AR M-205
|
60,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
05.04.2016 |
|
Objednávka |
O-28/2016
|
Dopravné ihrisko
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Igor Dobák, 3D Consulting |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
Objednávka |
O-3/2016/2
|
skipas 5 dňový 33 žiakov-LVVK
|
825,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Tatra Therm SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
Objednávka |
O-3/2016/3
|
dopravné služby pre žiakov-LVVK
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Pavol Senaj AODAS |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
Faktúra |
052016
|
Dopravné ihrisko
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Igor Dobák, 3D Consulting |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
1323802
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
ZF16003
|
šatňové boxové skrine - botníky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
720161265
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/16-03/17
|
226,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
0783715502
|
služby pevnej linky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
8150048195
|
opakovaná dodávka elektriny 04/2016
|
688,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.04.2016 |