|
|
Faktúra |
1/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
315,- € s DPH |
s DPH |
|
6300006303
|
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
115170975
|
BVS
|
810,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101746
|
potraviny
|
980,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156466
|
potraviny
|
484,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156537
|
potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156584
|
potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156740
|
potraviny
|
117,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156210
|
potraviny
|
398,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156253
|
potraviny
|
671,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020156641
|
potraviny
|
337,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eurozel |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
113691709
|
počítačová sieť SANET - júl - september 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov SADS - Sanet |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
08.09.2017 |
|
Zmluva |
0800105634
|
Dodatok číslo 1 pre č. NP 9983556577 Skupinové úrazové poistenie školy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
6.10.2015 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151899
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
723,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101747
|
potraviny
|
984,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
JB Unique s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3415152038
|
odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Hl.mesto SR BA |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
oprava veľkokapacitného zariadenia
|
112,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Gróf-opravy veľko-kuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8778146982
|
služby pevnej linky
|
89,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70594563
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151900
|
čistiace prostriedky MŠ
|
219,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Eva Bedeová - Energocentrum |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078842
|
dodávka zemného plynu
|
95,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
16.08.2017 |