|
Faktúra |
7120910098
|
dodávka elektriny
|
preplatok-290.15 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia. a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
Faktúra |
2160040740
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.940.69 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
48/2013
|
SPP
|
prepl.93.39 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
2160040741
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
prepl.754.44 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
858/2012
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedoplatok4750.82 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
Faktúra |
7443198944
|
SPP
|
nedoplatok-212.54 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
7010479233
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.3944.57 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
21/2013
|
dodanie tovaru a služby Západoslovenská energetika
|
nedopl.1690.02 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
5100016837
|
vyúčtovacia faktúra nedoplatok
|
nedopl.168.53 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
Objednávka |
O-6/2014
|
celoročná dodávka potravín a zeleniny na rok 2014
|
do40000 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Samuel Podobný |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.03.2014 |
|
Objednávka |
O-2/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
Objednávka |
O-1/2014
|
celoročná dodávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Emília Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
O-3/2014
|
celoročná objednávka potravín na rok 2014
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Mgr. Emíla Achbergerová |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
Mgr.Tatiana Kizivatova |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
Zmluva |
11/2023 (FZOA22006)
|
Dodatok č. 1 k zmluve č.FZOA22006 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
do1000.-zarok |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
SOMI Applications, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského |
Tatiana Kizivatová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
1590998
|
Notebook Acer Aspire -30 ks
|
9 998.89 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
media TIP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
175/2012
|
potraviny
|
989,05 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
Faktúra |
05/2012
|
služby pevnej siete
|
98,59 € s DPH |
s DPH |
8734097374
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Zákazka na dodanie tovaru - Ostatné potraviny
|
97 715,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
COMIDA, s.r.o., |
ZŠ s MŠ J. A. Komenského |
Mgr. Tatiana Kizivatová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
Faktúra |
142/2012
|
služby pevnej linky
|
96,40 € s DPH |
s DPH |
2736104412
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
176/2012
|
potraviny
|
919,60 € s DPH |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Emília Achbergerová |
ŠJ |
|
|
|
28.03.2012 |